净收益接近两倍,自由现金流创历史新高
西门子2023财年营收在可比基础上增长11%,达778亿欧元(2022财年:720亿欧元)。新订单额在可比基础上增长7%,达923亿欧元(2022财年:890亿欧元)。订单出货比为1.19,处于极高水平(2022财年:1.24)。储备订单总额再次突破纪录,达到1,110亿欧元。
数字化工业集团业务持续快速增长,增长率约12%,达到73亿欧元(2022财年:65亿欧元),大大超出此前公布的10%的预期平均增长率。
实体业务利润增长11%,达到114亿欧元(2022财年:103亿欧元)。实体业务利润率提升至15.4%(2022财年:15.1%)。净收益达到85亿欧元(2022财年:44亿欧元)。这三项结果均创公司历史最高纪录。按收购价格分摊前的净收益计算,基本每股收益为10.77欧元(2022财年:5.47欧元)。如排除公司对西门子能源投资的影响,则为9.93欧元,超出目标指引(9.60至9.90欧元)。
在集团层面,西门子来自持续经营业务和非持续经营业务的自由现金流创下历史新高,首次达到100亿欧元(2022财年:82亿欧元)。实体业务自由现金流表现也创历史新高,达到104亿欧元(2022财年:97亿欧元)。
第四季度强劲收官,实体业务创多项纪录
2023财年第四季度,西门子新订单额在可比基础上增长6%,达到218亿欧元,特别是西门子交通的大额订单以及西门子医疗和智能基础设施集团业务增长强劲。营收在可比基础上增长10%,达到214亿欧元(2022年第四季度:206亿欧元)。所有实体业务的营收均达到历史高位,尤其智能基础设施集团对这一增长贡献最大。实体业务利润增长7%,达到34亿欧元,为有史以来最高季度水平,其中数字化工业集团和智能基础设施集团增长迅速。利润率达到了16.5%。净收益为19亿欧元,去年同期净收益为29亿欧元,其中包括来自西门子物流的邮件和包裹业务出售所带来的11亿欧元税前收益。
茵梦达:将启动独立运营方案的准备工作
茵梦达的分拆正按照计划顺利推进,目前已基本完成。茵梦达将携手其客户、供应商及15,000余名员工不断提升运营效率,追求卓越创新。积极的财务表现和健康的储备订单额彰显出茵梦达作为创新的电机和大型传动系统供应商的优势地位。因此,茵梦达启动下一步实现独立运营的时机已至。
基于这一原因,西门子将启动茵梦达公开上市的准备工作。同时,西门子也将仔细评估来自第三方的报价,根据实际情况,将其作为公开上市的另一选择。茵梦达未来的所有权结构将确保公司能够实现可持续的增长与发展,并不断创造价值。